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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003494
Monto de la Factura
₲ 7.274.300
Nro. de Orden de Pago
7715
Fecha de Orden de Pago
22-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.917.727
IVA
₲ 661.300

Retención DNCP
₲ 25.923
Retención IVA
₲ 198.390
Retención Renta
₲ 132.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
210/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-53396
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.371.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.942.083

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238071
Nombre de la Licitación
LCO 25-12 PUBLICACIONES DE CONTENIDO INSTITUCIONAL EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips