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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003401
Monto de la Factura
₲ 30.117.300
Nro. de Orden de Pago
3482
Fecha de Orden de Pago
06-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.641.004
IVA

Retención DNCP
₲ 107.327
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
210/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-53396
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.371.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.942.083

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238071
Nombre de la Licitación
LCO 25-12 PUBLICACIONES DE CONTENIDO INSTITUCIONAL EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips