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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000267
Monto de la Factura
₲ 1.023.000
Nro. de Orden de Pago
6230
Fecha de Orden de Pago
06-09-2013
Fecha Emisión Cheque
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 972.854
IVA
₲ 93.000

Retención DNCP
₲ 3.646
Retención IVA
₲ 27.900
Retención Renta
₲ 18.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
324/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-61093
Monto Contrato
₲ 46.447.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.968.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.842.150

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234878
Nombre de la Licitación
LCO 24-12 ADQUISICION DE INSUMOS PARA SERVICIOS DE NEUROLOGIA Y CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips