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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000836
Monto de la Factura
₲ 15.015.000
Nro. de Orden de Pago
60048
Fecha de Orden de Pago
08-06-2015
Fecha Emisión Cheque
08-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.960.400
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 54.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAFAEL AMARILLA RAMIREZ
RUC
1135889-0
Número de Contrato
LCO 06-2014
Código de Contratación (CC)
CO-22012-15-104386
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.012.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.379.696

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282500
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION DE CAMIONETAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu