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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001055 -1
Nro. de Timbrado
11288175
Monto de la Factura
₲ 324.000
Nro. de Orden de Pago
10002
Fecha de Orden de Pago
21-01-2016
Fecha Emisión Cheque
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.869
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.131
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL AMARILLA RAMIREZ
RUC
1135889-0
Número de Contrato
LCO 06-2014
Código de Contratación (CC)
CO-22012-15-104386
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.012.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.379.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282500
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION DE CAMIONETAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu
