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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001497
Monto de la Factura
₲ 12.686.000
Nro. de Orden de Pago
40969
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.064.155
IVA
₲ 1.153.273
Retención DNCP
₲ 45.208
Retención IVA
₲ 345.982
Retención Renta
₲ 230.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
049-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-67123
Monto Contrato
₲ 76.881.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.292.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.112.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232086
Nombre de la Licitación
Adquisición deFormularios timbrados Numeradas y con Membrete y y Hojas para Facturación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap
