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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002820
Monto de la Factura
₲ 6.029.100
Nro. de Orden de Pago
7148
Fecha de Orden de Pago
08-08-2014
Fecha Emisión Cheque
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.733.564
IVA
₲ 548.100
Retención DNCP
₲ 21.486
Retención IVA
₲ 164.430
Retención Renta
₲ 109.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DELIA CRISTINA PLANAS ESCOBAR
RUC
875592-2
Número de Contrato
297/13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-76248
Monto Contrato
₲ 96.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.934.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.281.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249894
Nombre de la Licitación
LCO 09-13 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
