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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0113312
Monto de la Factura
₲ 719.500
Nro. de Orden de Pago
60201
Fecha de Orden de Pago
01-09-2020
Fecha Emisión Cheque
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 677.717
IVA
₲ 65.409

Retención DNCP
₲ 2.538
Retención IVA
₲ 19.623
Retención Renta
₲ 19.623
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MATERPRIM COM. E IND.
RUC
80006980-3
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CO-40002-20-187678
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.219.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.125.085

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373683
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap