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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008349
Nro. de Timbrado
15931942
Monto de la Factura
₲ 3.116.907
Nro. de Orden de Pago
609
Fecha de Orden de Pago
10-08-2023
Fecha Emisión Cheque
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.933.151
IVA
₲ 283.355

Retención DNCP
₲ 10.994
Retención IVA
₲ 85.007
Retención Renta
₲ 85.007
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23019-22-220458
Monto Contrato
₲ 192.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.825.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.937.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412164
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADORES CON PROVISION DE REPUESTOS PARA LA DNCP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas