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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000530
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 890.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            16360
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-09-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-09-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-09-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 886.764
        
                                    IVA
                            
            ₲ 80.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.236
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
        
                                    RUC
                            
            249001-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            21
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28005-16-124145
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 7.520.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.358.240
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.342.895
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            307286
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Muebles y Enseres para la UNC 
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Concepción (UNC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        