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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000388
Nro. de Timbrado
11807935
Monto de la Factura
₲ 41.081.600
Nro. de Orden de Pago
1802
Fecha de Orden de Pago
05-05-2017
Fecha Emisión Cheque
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.013.775
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 146.400
Retención IVA
₲ 1.120.407
Retención Renta
₲ 746.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.054.080
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-25004-16-133050
Monto Contrato
₲ 148.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.865.893

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319452
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA TERMINAL PORTUARIA DE ITA ENRAMADA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp