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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012154
Monto de la Factura
₲ 19.796.108
Nro. de Orden de Pago
811
Fecha de Orden de Pago
03-05-2017
Fecha Emisión Cheque
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.825.739
IVA
₲ 1.799.646
Retención DNCP
₲ 70.546
Retención IVA
₲ 539.894
Retención Renta
₲ 359.929
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
082/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-130465
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.999.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.039.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309343
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac
