- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000322
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16619068
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            532
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-05-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-05-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-05-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.261.364
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 27.273
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 204.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Felix Hernán Morínigo Mesrob
        
                                    RUC
                            
            4265635-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            05/2024
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22007-24-238077
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 60.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 55.520.172
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 53.802.535
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            438656
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratación de servicio técnico y profesional individual para fiscalización de obras - Ad Referéndum
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Itapua
        