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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002572
Monto de la Factura
₲ 15.519.964
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.478.151
IVA
₲ 1.410.905

Retención DNCP
₲ 54.179
Retención IVA
₲ 423.272
Retención Renta
₲ 564.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
110/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-223203
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 898.970.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 840.128.770

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409654
Nombre de la Licitación
LCO 30/22 - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay