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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0001743
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.566.784
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            849
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-06-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-06-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-06-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.848.242
        
                                    IVA
                            
            ₲ 960.616
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 36.888
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 288.185
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 384.247
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EXCELSIS S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80010664-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            110/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-21001-22-223203
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 900.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 898.970.314
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 840.128.770
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            409654
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO 30/22 - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        