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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000670
Monto de la Factura
₲ 58.140.000
Nro. de Orden de Pago
1353
Fecha de Orden de Pago
19-10-2023
Fecha Emisión Cheque
19-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.712.384
IVA
₲ 5.285.454
Retención DNCP
₲ 205.076
Retención IVA
₲ 1.585.636
Retención Renta
₲ 1.585.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
110/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-223203
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 898.970.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 840.128.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409654
Nombre de la Licitación
LCO 30/22 - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay
