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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000408
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16646401
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 216.925.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            679
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-09-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-09-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-09-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 210.022.841
        
                                    IVA
                            
            ₲ 19.720.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 788.818
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.916.137
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARLOS JAVIER MEZA MONGELOS
        
                                    RUC
                            
            6082012-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            05/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22002-23-226579
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 881.545.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 880.344.358
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 853.108.954
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            429879
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcción y Refacción de la Plaza Libertad de la Ciudad de San Estanislao 
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc San Pedro
        