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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000655
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14424675
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 538.796.250
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            22
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-01-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-01-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-01-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 158.238.710
        
                                    IVA
                            
            ₲ 15.200.645
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 608.026
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 8.360.354
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DES CONSTRUCTORA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80083716-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            20
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22006-20-196975
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 557.356.957
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 185.767.797
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 175.803.888
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            385100
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
             Construcciones Aba`i - Plurianual 2020-2021
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caazapa
        