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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000564
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14568564
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 77.422.840
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1321
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-08-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-08-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-08-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 73.270.160
        
                                    IVA
                            
            ₲ 7.038.440
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 281.538
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 3.871.142
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALFREDO JULIAN GASTON BRITEZ
        
                                    RUC
                            
            383791-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22006-20-196143
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 382.828.640
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 192.271.432
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 181.958.691
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            385908
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construccion en Intituciones Educativas en el Distrito de Gral. Higinio Morinigo-Plurianual 2020-2021
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caazapa
        