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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000943
Nro. de Timbrado
16828097
Monto de la Factura
₲ 14.904.000
Nro. de Orden de Pago
311
Fecha de Orden de Pago
03-05-2024
Fecha Emisión Cheque
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.429.781
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 54.196
Retención IVA
₲ 406.473
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
75/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-235215
Monto Contrato
₲ 347.159.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.171.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.739.969

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435867
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua