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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-006-0001538
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 125.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1533
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-11-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-11-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-11-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 116.500
        
                                    IVA
                            
            ₲ 11.363
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 436
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.409
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.545
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRUPO SENSORMATIC S.A.
        
                                    RUC
                            
            80008322-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            88/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-21001-21-208803
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 325.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 257.760.810
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 242.832.192
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            378584
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO 46/20 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS DEL BCP - TERCER LLAMADO
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        