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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001263
Monto de la Factura
₲ 59.480.656
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
05-08-2024
Fecha Emisión Cheque
15-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.435.971
IVA
₲ 5.407.332

Retención DNCP
₲ 207.642
Retención IVA
₲ 1.622.200
Retención Renta
₲ 2.162.933
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA
RUC
3182269-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238496
Monto Contrato
₲ 246.249.201
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.148.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.946.778

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437659
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Edificio de la Filial Paraguari - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas