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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002830
Monto de la Factura
₲ 9.146.000
Nro. de Orden de Pago
20211479
Fecha de Orden de Pago
03-03-2021
Fecha Emisión Cheque
26-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.614.867
IVA
₲ 831.455
Retención DNCP
₲ 32.260
Retención IVA
₲ 249.437
Retención Renta
₲ 249.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
8128
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-193668
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.466.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.463.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375501
Nombre de la Licitación
Lco1076_Servicio de Provisión de Alimentos Terminados para Eventos de Emergencias, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande