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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000425
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 69.314.760
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20211423
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            02-03-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-03-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-03-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 65.289.462
        
                                    IVA
                            
            ₲ 6.301.342
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 244.492
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.890.403
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.890.403
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF
        
                                    RUC
                            
            678463-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            7982
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-25002-20-190260
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 791.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 790.999.548
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 745.064.047
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            374082
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lco1071_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE ubicados en Asunción e Interior del País, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        