- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0002455
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.252.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000010448
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-06-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-06-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-06-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.888.929
        
                                    IVA
                            
            ₲ 568.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 22.053
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 170.509
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 170.509
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
        
                                    RUC
                            
            1976058-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            8141
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-25002-20-194903
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 268.399.200
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 258.424.600
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 241.833.713
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            384681
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lco1087_Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        