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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            003-001-0045410
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14851112
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 85.742.723
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2168
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-12-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-12-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 18.730.788
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.710.574
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 68.423
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN IGNACIO DUARTE LOPEZ
        
                                    RUC
                            
            2080227-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            397/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22004-21-204395
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 356.858.436
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 322.848.355
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 321.673.292
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            390755
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte y Maquinarias 
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Guaira
        