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Datos del Pago

Nro. de Factura
15730926
Monto de la Factura
₲ 71.714.000
Nro. de Orden de Pago
1362
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.486.134
IVA
₲ 1.955.837

Retención DNCP
₲ 252.955
Retención IVA
₲ 1.955.837
Retención Renta
₲ 1.955.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23014-22-223738
Monto Contrato
₲ 620.127.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.963.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.676.915

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410409
Nombre de la Licitación
SOPORTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EXTENSIÓN DE GARANTIA DE EQUIPOS DEL DATA CENTER
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo