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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014945
Nro. de Timbrado
12218749
Monto de la Factura
₲ 2.845.000
Nro. de Orden de Pago
12153
Fecha de Orden de Pago
09-11-2017
Fecha Emisión Cheque
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.705.543
IVA
₲ 258.636

Retención DNCP
₲ 10.139
Retención IVA
₲ 77.591
Retención Renta
₲ 51.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
360/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-118331
Monto Contrato
₲ 214.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.618.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.670.700

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288095
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf