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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0012237
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 39.324.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000014874
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-02-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-02-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-02-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 37.040.348
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.574.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 138.706
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.072.473
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.072.473
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LA CASA DEL MEDICO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80011068-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            333/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-24001-21-200387
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 552.649.800
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 457.572.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 430.999.543
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            373360
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO SBE Nº 03-20 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA TUTTNAUER PERTENECIENTES AL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        