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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0106111
Nro. de Timbrado
12981145
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
1811
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.753.600
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROQUITEC S.A.
RUC
80022458-2
Número de Contrato
1338-2018-0189
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-160981
Monto Contrato
₲ 646.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.035.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.150.940

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347394
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERMENTACIÓN (PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE)
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar