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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019962
Nro. de Timbrado
14614845
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500013819
Fecha de Orden de Pago
09-07-2021
Fecha Emisión Cheque
09-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.127
IVA
₲ 1.090.909

Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
PR/PS N° 80
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-167678
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.302.261

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347199
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar