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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006488
Nro. de Timbrado
18068615
Monto de la Factura
₲ 7.497.500
Nro. de Orden de Pago
32235
Fecha de Orden de Pago
21-01-2026
Fecha Emisión Cheque
21-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.994.214
IVA
₲ 681.591

Retención DNCP
₲ 26.173
Retención IVA
₲ 204.477
Retención Renta
₲ 272.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
078/2024
Código de Contratación (CC)
CO-27001-24-238863
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.522.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.442.560

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438172
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mamparas - Ad Referéndum 2024.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf