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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000942
Nro. de Timbrado
15558835
Monto de la Factura
₲ 84.733.304
Nro. de Orden de Pago
451
Fecha de Orden de Pago
10-08-2022
Fecha Emisión Cheque
10-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.111.488
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 308.121
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.236.665
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
REINALDO BLANCO AQUINO
RUC
4051474-9
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CO-22003-21-207605
Monto Contrato
₲ 462.870.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.320.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.224.893

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403033
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADOS Y PUENTES EN EL DEPAR-TAMENTO DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera