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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            0010010041067
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13527987
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 39.904.820
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            926
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-09-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-09-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-09-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 37.587.438
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.627.711
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 140.755
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.088.313
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.088.314
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRAFICA MONARCA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80013965-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            34/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-19-175392
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 54.729.820
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 54.729.820
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 51.592.337
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            360850
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PAPELERIA CON CARACTER SUSTENTABLE, CARTON E IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
        