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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037733/34
Nro. de Timbrado
13150387
Monto de la Factura
₲ 25.965.995
Nro. de Orden de Pago
1076
Fecha de Orden de Pago
06-11-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.458.078
IVA
₲ 2.360.545
Retención DNCP
₲ 91.589
Retención IVA
₲ 708.164
Retención Renta
₲ 708.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
08/19
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175580
Monto Contrato
₲ 45.769.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.552.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.300.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361771
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS, BATERIAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias
