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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003293
Nro. de Timbrado
13872641
Monto de la Factura
₲ 67.334.698
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
04-03-2020
Fecha Emisión Cheque
04-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.424.388
IVA

Retención DNCP
₲ 237.508
Retención IVA
₲ 1.836.401
Retención Renta
₲ 1.836.401
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-180793
Monto Contrato
₲ 67.334.698
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.334.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.424.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367246
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO CONACYT; POSG 17-105; POSG 16-02; POSG 16-160.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas