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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021722
Nro. de Timbrado
13411291
Monto de la Factura
₲ 15.250.005
Nro. de Orden de Pago
3554
Fecha de Orden de Pago
08-10-2019
Fecha Emisión Cheque
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.651.253
IVA
₲ 308.439
Retención DNCP
₲ 57.973
Retención IVA
₲ 92.532
Retención Renta
₲ 448.247
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168948
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.752.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.971.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345574
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria