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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000841
Nro. de Timbrado
14982987
Monto de la Factura
₲ 6.498.220
Nro. de Orden de Pago
9068
Fecha de Orden de Pago
21-10-2021
Fecha Emisión Cheque
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.248.062
IVA
₲ 112.724

Retención DNCP
₲ 24.776
Retención IVA
₲ 33.817
Retención Renta
₲ 191.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168948
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.752.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.971.474

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345574
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria