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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0012-0000292
Nro. de Timbrado
15932454
Monto de la Factura
₲ 25.858.700
Nro. de Orden de Pago
3562
Fecha de Orden de Pago
15-11-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.797.937
IVA
₲ 693.933
Retención DNCP
₲ 97.640
Retención IVA
₲ 208.180
Retención Renta
₲ 754.943
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168948
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.752.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.971.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345574
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria