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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004075/8
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14928600
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 111.291.400
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            464
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-10-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-10-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-10-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 104.828.405
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 392.555
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AYCOM S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80023045-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            004-2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-19-170091
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 795.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 809.482.220
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 807.708.332
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            355510
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            "SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS".PLURIANUAL 2019, 2020 y 2021. 
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
        