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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016801
Nro. de Timbrado
13558935
Monto de la Factura
₲ 25.840.000
Nro. de Orden de Pago
1421
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.339.401
IVA
₲ 704.727

Retención DNCP
₲ 91.145
Retención IVA
₲ 704.727
Retención Renta
₲ 704.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175539
Monto Contrato
₲ 63.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.207.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.534.501

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361386
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas