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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000391
Nro. de Timbrado
17207713
Monto de la Factura
₲ 43.050.000
Nro. de Orden de Pago
1430
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.122.600
IVA
₲ 3.913.636

Retención DNCP
₲ 150.284
Retención IVA
₲ 1.174.091
Retención Renta
₲ 1.565.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RUDY OSVALDO CASTIÑEIRA CARDOZO
RUC
3546020-2
Número de Contrato
763
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-247103
Monto Contrato
₲ 707.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.436.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.013.265

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425732
Nombre de la Licitación
CO N° 06/2023 " Servicio de mantenimiento preventivo y reparativo de equipos activos de red, cableado estructurado y telefonía"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana