- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001454
Nro. de Timbrado
17090554
Monto de la Factura
₲ 72.729.828
Nro. de Orden de Pago
340
Fecha de Orden de Pago
25-09-2024
Fecha Emisión Cheque
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.784.199
IVA
₲ 6.611.803
Retención DNCP
₲ 253.893
Retención IVA
₲ 1.983.541
Retención Renta
₲ 2.644.721
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-240026
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.934.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.742.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432831
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro
