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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001088
Nro. de Timbrado
11427206
Monto de la Factura
₲ 10.345.739
Nro. de Orden de Pago
14811
Fecha de Orden de Pago
23-02-2017
Fecha Emisión Cheque
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.838.610
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 36.868
Retención IVA
₲ 282.157
Retención Renta
₲ 188.104
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-23020-16-124134
Monto Contrato
₲ 341.331.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.504.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.843.286

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303289
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional