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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-004145
Monto de la Factura
₲ 1.355.000
Nro. de Orden de Pago
1191
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.288.482
IVA
₲ 123.182

Retención DNCP
₲ 4.927
Retención IVA
₲ 36.955
Retención Renta
₲ 24.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-27003-12-52382
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.545.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.420.249

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232632
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion y Mantenimiento de vehiculos de 2 y 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah