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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001495
Monto de la Factura
₲ 24.200.000
Nro. de Orden de Pago
1748
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.013.760
IVA
₲ 2.200.000

Retención DNCP
₲ 86.240
Retención IVA
₲ 660.000
Retención Renta
₲ 440.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
010/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27007-13-75042
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.314.823

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254314
Nombre de la Licitación
Refrigerios Ocasionales al Personal
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo