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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001686/1687
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 16.060.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1751
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-12-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-12-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-12-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.272.768
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.460.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 57.232
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 438.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 292.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ÑE' ECOOP LTDA
        
                                    RUC
                            
            80039219-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            024/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-27007-13-80479
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 100.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 81.820.800
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 77.810.094
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            254321
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio para Eventos Varios
        
                                    Convocante
                            
            Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Agencia Financiera de Desarrollo
        