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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015591
Monto de la Factura
₲ 14.939.105
Nro. de Orden de Pago
1778
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.485.455
IVA
₲ 344.605
Retención DNCP
₲ 58.378
Retención IVA
₲ 103.382
Retención Renta
₲ 291.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
43/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-94271
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.416.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.956.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273954
Nombre de la Licitación
LCO 16/2014 - SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay
