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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001567
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
26-01-2015
Fecha Emisión Cheque
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.728
IVA
₲ 272.727

Retención DNCP
₲ 10.909
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
73/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-98782
Monto Contrato
₲ 101.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.840.581

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273920
Nombre de la Licitación
LCO 41/2014 - SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay