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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000108
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11381924
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 16.375.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            352
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-02-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-02-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-02-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.571.137
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.488.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 59.545
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 446.591
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 297.727
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SIMPSONEX S.R.L. 
        
                                    RUC
                            
            80004925-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            87/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-21001-14-100070
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 550.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 549.823.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 522.831.684
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            273813
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO 34/2014 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FISICA Y ALARMAS
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        